年度計画・報告 Annual Report
平成18年度収支予算総括表
(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
(単位:円)
収 入 の 部 | 支 出 の 部 | ||
科 目 等 | 予 算 額 | 科 目 等 | 予 算 額 |
寄附金等収入 | 10,000,000 | 事 業 費 | 41,160,000 |
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雑 収 入 | 25,000 | 顕彰事業費 | 1,100,000 |
前期繰越収入 | 165,120,000 | 研究助成事業費 | 1,010,000 |
調査事業費 | 24,200,000 | ||
普及事業費 | 14,850,000 | ||
管 理 費 | 33,470,000 | ||
人 件 費 | 12,800,000 | ||
諸 経 費 | 18,970,000 | ||
情報システム費 | 1,700,000 | ||
予 備 費 | 300,000 | ||
当期支出合計 | 74,930,000 | ||
当期繰越収支差額 | 100,215,000 | ||
収 入 合 計 | 175,145,000 | 支 出 合 計 | 175,145,000 |