年度計画・報告 Annual Report
平成15年度収支予算総括表
(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)
(単位:円)
収 入 の 部 | 支 出 の 部 | ||
科 目 等 | 予 算 額 | 科 目 等 | 予 算 額 |
基本財産運用収入 | 0 | 事 業 費 | 655,080,000 |
---|---|---|---|
寄附金等収入 | 800,000,000 | 顕彰事業費 | 506,410,000 |
雑収入 | 0 | 研究助成事業費 | 92,030,000 |
基本財産収入 | 0 | 調査事業費 | 5,810,000 |
前期繰越収入 | 161,537,122 | 普及事業費 | 50,830,000 |
管 理 費 | 143,320,000 | ||
人 件 費 | 62,470,000 | ||
諸 経 費 | 66,950,000 | ||
情報システム維持費 | 13,900,000 | ||
予 備 費 | 0 | ||
基本財産繰入額 | 0 | ||
固定資産支出他 | 0 | ||
特定預金支出 | 1,600,000 | ||
当期支出合計 | 800,000,000 | ||
当期収支差額 | 161,537,122 | ||
収 入 合 計 | 961,537,122 | 支 出 合 計 | 961,537,122 |